Comité de Control y Desempeño Institucional
El conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados por los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas Institucionales; obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.
El control interno es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir los objetivos institucionales; reducir la ocurrencia de actos de corrupción, y hacer más eficaz y eficiente la gestión gubernamental y uso de los recursos públicos por medio de la administración de riesgos, la correcta integración de las TICS y la consolidación de una cultura de integridad institucional, transparencia y rendición de cuentas. Establecer y mantener un adecuado control interno es obligación de los y las titulares y la administración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el apoyo, autorización, asesoramiento, supervisión y normativa que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría General en coordinación con los órganos internos de control y los órganos de control y desarrollo administrativo.
INFORMES TRIMESTRALES POR AÑO
2024
Informes
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al IV Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Plan Anual de Trabajo de Control Interno.
Actas minutas
- Minuta Primera Sesión Ordinaria.
- Minuta Segunda Sesión Ordinaria.
- Minuta Tercera Sesión Ordinaria.
- Minuta Cuarta Sesión Ordinaria.
2023
Informes
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al IV Trimestre y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
Actas minutas
- Minuta Primera Sesión Ordinaria.
- Minuta Segunda Sesión Ordinaria.
- Minuta Tercera Sesión Ordinaria.
- Minuta Cuarta Sesión Ordinaria.
2022
Informes
Actas minutas
2021
2019
Informes
- Plan de Trabajo Anual.
- Informe Anual de Trabajo.
- Informe de Resultados de Autoevaluación.
- Informe de Trabajo Primer Trimestre.
- Informe de Trabajo Segundo Trimestre.
- Informe de Trabajo Tercer Trimestre.
- Informe de Trabajo Cuarto Trimestre.